广西壮族自治区二七二地质队2026年单位预算公开说明

2026-03-16

 

第一部分:广西壮族自治区二七二地质队单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分:广西壮族自治区二七二地质队2026单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

二、单位预算收入总体情况说明

三、单位预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算项目绩效目标情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:广西壮族自治区二七二地质队2026单位预算报表

表一:单位收支总体情况表

表二:单位收入总体情况表

表三:单位支出总体情况表

表四:财政拨款收支总体情况表

表五:一般公共预算支出情况表

表六:一般公共预算基本支出情况表

表七:财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表八:政府性基金预算支出情况表

表九:国有资本经营预算支出情况表

表十:自治区本级项目绩效目标公开表

表十一:对下转移支付项目绩效目标公开表

 

第一部分:单位概况

一、主要职责

(一)根据上级部门要求参与拟订自治区地质勘查中长期规划、行业政策和技术规范;拟订单位的中长期发展目标,完善单位管理制度,并组织实施。

(二)按照《中华人民共和国矿产资源法》和国家及自治区其他有关法律、法规、政策的规定,整合全队资源提升地质勘查一体化综合服务能力,从事地质勘查、工程勘察、测绘地理信息、国土空间规划(含全域土地综合整治、生态修复)、地灾评估、岩土治理与试验、工程检测、环境工程(含污染防治)等工作,开拓大地质市场和矿产资源市场,为自然资源开发利用、乡村振兴、防灾减灾、生态文明与工程建设等提供技术服务和为自治区经济腾飞提供资源保证。

(三)负责单位各种来源资金的使用、管理,注重资金使用的经济效益和社会效益。

(四)确保上级部门授权管理的国有资产保值增值。

(五)加强单位队伍建设,保持队伍稳定,提高队伍素质和职工物质文化生活水平。

(六)承办上级部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

广西壮族自治区二七二地质队隶属于广西壮族自治区地质矿产勘查开发局,为一家拥有地质勘查、工程勘察、测绘地理信息、岩土工程设计等多专业多资质的区直公益二类事业单位。本单位设置有10个职能部门:党委办公室、行政办公室、宣传科、人事科、财务科、数字信息与保密办公室、物业与退休服务科、总工办公室、安全生产科、经济发展科;16个生产经营部门:地质勘查分院、工程勘察分院、岩土工程分院、测绘地理信息分院、国土空间规划分院、梧州粤桂分院、北部湾分院、地质灾害防治分院、环境工程分院、地球物理勘察分院、工程检测分院、岩溶地质分院、乡村振兴分院、生态修复分院、土工试验室、广西有色地质中学。

20257月末(2025年单位预算编制人数),全队在职人员编制数227人,编制内实有在职人数176人,较上年同期增加4人。离退休职工359人,同比减少12人,其中:离休人员0人,退休人员359人。全队编入预算的编外在职人数11人(全部为单位外聘人员)。外聘人员主要是编外大中专毕业生或长期聘用人员,从事的工作在队本级和学校且发生的各种费用纳入部门决算的人员。外聘人员经费由单位事业收入和其他收入列支,不纳入财政经费拨款。我队的人员编制数和供养人数严格执行国家和自治区的相关规定,不存在超编情况。

 

第二部分:广西壮族自治区二七二地质队2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

2026收支总预算4995.76万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数),同比增加110.77万元,增长2.27%增长的原因主要是:在职在编人数增加、在职在编人员工资标准略有提高;地质矿产勘查项目经费2025年有所增加,所以2026年单位收支预算较去年有所增长

二、单位预算收入总体情况说明

2026年预算总收入4995.76万元,同比增加110.77万元,增长2.27%。其中一般预算拨款2197.07万元,同比增加89.81万元,增长4.26%,主要原因是今年我单位在职在编人数增加、在职在编人员工资标准略有提高,地质矿产勘查项目经费相较2025年有所增加单位资金收入2,798.69万元,同比增加20.96万元,增长0.75%,主要原因是单位事业收入预测有所增加

三、单位预算支出总体情况说明

2026年预算总支出4995.76万元,同比增加110.77万元,增长2.27%。增长原因主要是:在编人员增加、人员职级晋升等政策性增资、地质矿产勘查项目预算增加

(一)总支出分类情况说明

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1)资源勘探工业信息等支出类科目支出3988.41万元,占本年支出预算79.84%,同比减少306.89万元,下降7.14%。

2)社会保障和就业支出类科目支出813.58万元,占本年支出预算16.29%,同比增加409.00万元,增长101.09%。

3)卫生健康支出类科目支出73.91万元,占本年支出预算1.47%,同比增加3.30万元,增长4.67%。

4)住房保障支出类科目支出119.85万元,占本年支出预算2.40%,同比增加5.35万元,增长4.67%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算2537.95万元,占本年支出预算50.80%,同比增加117.66万元,增长4.86%。

2)项目支出预算2457.81万元,占本年支出预算49.20%,同比减少6.89万元,下降0.28%。

(二)财政拨款收支总体情况说明

2026年财政拨款收支总预算2197.07万元,同比增加89.81万元,增长4.26%。增长原因主要是:在编人员增加、人员职级晋升等政策性增资、地质矿产勘查项目预算增加收入全部为一般公共预算拨款,支出包括资源勘探工业信息等支出1533.88万元,占本年支出预算69.81%,同比减少323.50万元,下降17.42%;社会保障和就业支出543.33万元,占本年支出预算24.74同比增加407.95万元,增长301.34%;住房保障支出119.85万元,占本年支出预算5.45%,同比增加5.35万元,增长4.67%。

(三)一般公共预算支出情况说明

2026年一般公共预算拨款支出2197.07万元,同比增加89.81万元,增长4.26%。其中,基本支出预算1443.84万元,占本年支出预算65.72%,同比增加31.02万元,增长2.20%;项目支出预算753.23万元,占本年支出预算34.28%,同比增加58.79万元,增长8.47%。增长原因主要是:在编人员增加、人员职级晋升等政策性增资、地质矿产勘查项目预算增加。具体支出预算如下:

1.事业单位离退休431.46万元,全部是基本支出预算。主要用于支付事业单位离退休人员的经费支出。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出111.86万元,全部是基本支出预算。主要用于支付事业单位在职职工的单位养老保险费用。

3.其他资源勘探业支出1533.88万元。其中,基本支出预算780.65万元,项目支出预算753.23万元。主要用于除煤炭、石油和天然气、黑色金属、有色金属、非金属矿等以外其他用于资源勘探业方面的支出。

4.住房公积金119.85万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,按事业单位在职职工工资总额的规定比例缴纳的住房公积金。

(四)一般公共预算基本支出情况说明

2026年一般公共预算基本支出1443.84万元,占本年支出预算65.72%,同比增加31.02万元,增长2.20%增长原因主要是在职人员人数增加4人员职级晋升等政策性增资。其中:

1.人员经费1379.34万元,用于发放人员的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

2.公用经费64.49万元,用于支付工会经费、其他商品和服务支出等。    

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年无一般公共预算“三公”经费支出,同比年无一般公共预算“三公”经费支出。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

事业单位相关运行经费主要用于保证我队管理部门正常运转和完成日常工作而发生的基本支出。如办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、物业管理费、其他商品和服务支出等日常公用经费。全部为单位自筹资金安排。2026年我单位事业单位相关运行经费343.55万元,同比增加147.29万元,增长75.05%,增长的原因是2025年事业单位相关运行经费未包含单位食堂运转经费,且2026年基本支出公用经费新增残疾人保证金、党团工青妇活动经费和物业服务管理费。

八、政府采购预算安排情况说明

2026年政府采购预算4.11万元,同比减少31.91万元,下降88.60%,其中:货物类采购预算0万元,服务类采购预算4.11万元,工程类采购预算0万元。减少的主要原因是本年货物类采购预算

政府采购模式:集中采购预算4.11万元,占政府采购预算100%,同比减少31.91万元,下降88.60%

政府采购资金类型:一般公共预算拨款0万元,单位资金4.11万元。

九、国有资产占用情况说明

根据自治区公务用车制度改革方案相关规定核定我队本级保留的公务用车编制为15辆,实有车辆2辆。其中:应急机要通信特殊业务用车1辆(越野车1辆),离退休人员生活用车1辆(11座金杯旅行车1辆)。

十、预算项目绩效目标情况说明

(一)我单位2026年部门预算所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及自治区本级项目5个,预算资金2457.81万元;其中:一般公共预算拨款753.23万元,单位资金1704.58万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表。

(二)重点项目预算绩效目标说明。

项目名称

预算金额(万元)

年度绩效目标

地质矿产勘查项目经费

100.00

1. 通过系统的地质勘查工作,完成1:10000地形测绘、1:25000地质草测、1:1000地质剖面测量,完成槽探2400立方米、基本分析样150件,预期提交可供进一步地质勘查金矿体1-2个,形成矿产资源开发后备基地,为自治区经济社会发展提供有力的资源保障和产业支撑;

2. 通过完成流域岩溶地质和水文地质调查、土壤和水样等样品测试及多途径地下水示踪试验等工作,2026年预计建立广西岩溶峰丛山区不同矿山损毁土地的自然修复技术示范区1个,有效推动岩溶矿山生态修复技术发展,并为大规模工程化应用提供科学支撑。

 

第三部分:名词解释

一、收入类

(一)财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

二、支出类

(一)资源勘探工业信息等支出:指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

(二)资源勘探工业信息等支出(类)资源勘探开发(款)其他资源勘探业支出(项):指其他用于资源勘探业方面的支出。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)事业单位相关运行经费:为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分:广西壮族自治区二七二地质队2026年单位预算报表

表一:单位收支总体情况表

表二:单位收入总体情况表

表三:单位支出总体情况表

表四:财政拨款收支总体情况表

表五:一般公共预算支出情况表

表六:一般公共预算基本支出情况表

表七:财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表八:政府性基金预算支出情况表

表九:国有资本经营预算支出情况表

表十:自治区本级项目绩效目标公开表

表十一:对下转移支付项目绩效目标公开表

上述报表详见附件

 

    附件:广西壮族自治区二七二地质队2026年单位预算报表